一、项目概况
(一)项目名称:2025年度内部审计项目
(二)项目预算金额:8.1万元
二、项目内容及服务要求
(一)项目概况
为发挥我局内部审计监督、管理、服务作用,加强有关财政资金的规范使用,我局将采购第三方专业力量参与做好内部审计相关工作。
(二)项目具体内容
市民政局机关:
1.2024年度三公经费等(含差旅费、培训费、会议费)执行情况
2.到期的规范性文件涉及资金执行情况
3.2024年度福彩公益金执行情况
4.资产清查盘点
市社会福利中心:
5.经济责任审计
(三)项目服务要求
1.需配备足额具备资质的工作人员,于2025年11月底完成我局的委托审计服务事项,客观、真实、公正地出具结论性审计报告。
2.审计过程中如遇问题,应及时、主动与我局沟通协调,并汇总情况提出建议;同时,需接受和配合我局开展对审计质量的监督与评价。
3.会计师事务所及有关工作人员对审计过程获取的文件资料及信息数据具有保密义务,不得对外泄露相关文件及信息数据。
三、提交采购文件联系方式、地点和截止时间
(一)地点:厦门市湖滨北路67号1号楼405室
(二)联系电话:毛女士,0592-2892118
(三)提交响应文件截止时间:2025年9月15日9:00
四、开标时间:2025年9月15日9:30
厦门市民政局
2025年9月4日
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